A, B, C isimli 3 çalışanımız var. A kişisi 5510 sayılı kanundan yararlanıyor. B kişisini 17103 sayılı kanun teşvikinden, C kişisini de 6111 sayılı kanun 10 Md. de teşvikinden yararlandırmayı düşünüyoruz. B ve C kişinin teşvik kaydını sistemden yaptık ve Devamını oku
Bir araç kiralama firması almış olduğu araçları nasıl muhasebe kaydı yapmalıdır? Araç için ÖTV ödenmiş ise 254 veya 770 hesaba yazılır. Amortisman için kıst uygulaması olmaz.(VUK Md.320) Özelge: Özel matraha tabi ikinci el araç satışında KDV oranı hk. T.C. GELİR Devamını oku
Araç kiralama firmalarının almış oldukları araçları 2 yıl sonra satışındaki KDV oranı %1 olarak uygulanmaya devam etmekte midir? Alışta KDV indirildiği için satışta % 18 KDV hesaplanır. Banka ve kredi kartından ödenen şirkete kayıtlı araçlarla ilgili ''OGS-HGS'' ödemelerini banka ve Devamını oku
Finansman gider kısıtlaması 2021/1. dönem geçici vergi döneminde uygulanacak mı? 04.02.2021 tarih 31385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 03.02.2021 tarih 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere; Finansal gider kısıtlaması uygulanacaktır. Karara göre 1/1/2021 Devamını oku
Finansman gider kısıtlaması sadece kurumları mı kapsıyor bilançoya tabi gelir vergisi mükellefleri içinde uygulanacak mı? Birbirine borç para veren Grup firmalar döviz borç ve alacak 120-133 ve 320-333 hesaplar için kur değerlemesi yapılıyor. 646 ve 656 hesaplar kullanılıyor. Bunlarda bir Devamını oku
Bankadan ödeme zorunluluğu hakkında 5 kişinin altında personel çalıştıran bir firma çalışanların ücret ödemelerini banka üzerinden ödeme zorunluluğu var mıdır? İşverenlerin Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az beş olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin, Devamını oku
Ocak ayında tekstil ve ihracat işlemine aracılık yapan firma 20.000 + KDV komisyon faturası düzenlemiştir. Komisyon gideri 653 hesaba gider kaydı yapıldı. Bu 20.000 TL tutarın tamamını gider olarak değerlendirebilir miyiz? Önce 653 hesabın analizi yapalım. TDHP 653 hesap aşağıdaki Devamını oku
Bir şahıs mükellefimiz Alman mukimi bir şirketten kâr payı geliri elde etti. Bu kâr payı için %50 vergi istisnası uygulayabilir miyiz? Burada gelir vergisi beyannamesini verirken normal vergi dilimlerine mi gireceğiz? Hayır uygulanmaz. Türkiye'de bulunan ve kar dağıtımı sonucu GV Devamını oku
İnternet üzerinden pasta ve ürünleri satışını yapmaktayım. Yapmak istediğim iş; E-Ticarette hizmet ve aracı hizmet sağlayıcı olarak geçiyor. Sosyal medyada satış yapanlara yer sağlayıcı bir sanal platform olmak. Yani ürün satan kişilerle, ürün alacak kişileri internet sitemizde bira araya getirmek Devamını oku
Çiğköfte satışı ile ilgili müşterim paket servis için motosiklet ve koruma demiri gibi aksesuarlar aldı. KDV %18 indirim konusu yapılabilir mi? ÖTV tutarı maliyete mi eklenir? Aksesuar faturası maliyete eklenir mi? Alışta ödenen KDV indirim konusu yapılabilir. ÖTV maliyete eklenebilir Devamını oku
Transit ticaret kapsamında mükellefim Hollanda’daki firma, ABD’deki firmaya direk emtiayı gönderiyor. Faturayı mükellefe kesiyor. Sorum mükellefim fatura düzenleyecek mi? Vergi numarası kısmına ne yazılacaktır? Fatura dip notuna kanun maddesi yazacak mıdır? Ba ya konu olacak mıdır? Sizim müşteriniz elbette ABD’deki Devamını oku
2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılmayan stopaj kesintileri alacağımız vergi dairesi tarafından emanet hesabımıza alındı. Ayrıca 2020 kurumlar beyannamesinden uyumlu mükellef indirimi hakkından yararlanarak alacağımız oluştu mahsup talebinde bulunacağımız bu gibi alacaklarımızın muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? Stopaj kesintileri Devamını oku
Yurt dışı yazılım işi yapan bir firmamızda yazılım istisnasından yararlanmak için dönem içindeki Geçici vergi dönemlerinde istisna ve indirimler satırına yazma şansımız var mıdır? 1/2 İstisna) yoksa yıl sonunda "gelir vergisi beyannamesinde- Kazanç ve istisna satırında mı düşmemiz gerekecek? Bir Devamını oku
Mart-2021 döneminde 8.000 TL kira ödemesi dekontu ile ödemesini yaptığımız şirketten ayrıca 7.000 TL mal alışımız da mevcuttur. Ba formunu beyan ederken bdp hata veriyor alış ve gider tek vkn/tck bildirin diye ba formunu birleştirip mi vereceğiz yoksa ayrı ayrımı Devamını oku